Číslo faktúry: 2000052714
Identifikácia objednávky: 17/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 823.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2014
Dátum doručenia: 13.06.2014
Datum zverejnenia: 01.07.2014