Číslo faktúry: 517119425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 732/152/09P
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 13.1.-13.4.
Fakturovaná suma: 99.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.04.2017
Dátum doručenia: 24.04.2017
Datum zverejnenia: 27.04.2017