Číslo faktúry: 2000070617
Identifikácia objednávky: 27/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 1053.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2017
Dátum doručenia: 13.11.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017