Číslo faktúry: 2000018519
Identifikácia objednávky: 8/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 614.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.03.2019
Dátum doručenia: 03.04.2019
Datum zverejnenia: 10.04.2019