Číslo faktúry: 2019054
Identifikácia objednávky: 14/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu
Fakturovaná suma: 17.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2019
Dátum doručenia: 08.07.2019
Datum zverejnenia: 09.07.2019