Číslo faktúry: 2019086
Identifikácia objednávky: 25/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu
Fakturovaná suma: 125.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum doručenia: 07.11.2019
Datum zverejnenia: 08.11.2019