Číslo faktúry: 520120870
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 732/152/09P
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné,stočné,zr.voda 15.1.-22.4.
Fakturovaná suma: 119.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2020
Dátum doručenia: 06.05.2020
Datum zverejnenia: 11.05.2020