Číslo faktúry: 521101073
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 732/152/09P
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné,stočné,zr.voda
Fakturovaná suma: 21.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2021
Dátum doručenia: 26.01.2021
Datum zverejnenia: 28.01.2021