Číslo faktúry: 210223
Identifikácia objednávky: 13/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Briston, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Fučíkova 144/124
IČO dodávateľa: 45547921
Predmet faktúry: dezinfekčné prostriedky
Fakturovaná suma: 81.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2021
Dátum doručenia: 03.05.2021
Datum zverejnenia: 03.05.2021