Číslo faktúry: 221040899
Identifikácia objednávky: 60/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 15731/19 Bratislava
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: kontrola a oprava HP
Fakturovaná suma: 94.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.12.2021
Dátum doručenia: 09.12.2021
Datum zverejnenia: 09.12.2021