Číslo faktúry: 22026
Identifikácia objednávky: 28/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Ľubomír Jurčo
Adresa dodávateľa: Vagonárska 2386/49, Poprad
IČO dodávateľa: 41573366
Predmet faktúry: kontrola komínov
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2022
Dátum doručenia: 12.10.2022
Datum zverejnenia: 18.10.2022