Číslo faktúry: 523119584
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 24.1.-17.4.
Fakturovaná suma: 135.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.04.2023
Dátum doručenia: 26.04.2023
Datum zverejnenia: 27.04.2023