Číslo faktúry: 2020230017
Identifikácia objednávky: 2/2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR
Adresa dodávateľa: SNP 2361, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 40126889
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, materiál na údržbu, materiál VO
Fakturovaná suma: 286.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2023
Dátum doručenia: 05.05.2023
Datum zverejnenia: 11.05.2023