Číslo faktúry: 2000045123
Identifikácia objednávky: 18/2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 812.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2023
Dátum doručenia: 19.06.2023
Datum zverejnenia: 19.06.2023