Číslo faktúry: 523149300
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné 18.4.-24.7.
Fakturovaná suma: 130.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.07.2023
Dátum doručenia: 07.08.2023
Datum zverejnenia: 10.08.2023