Číslo faktúry: 230800364
Identifikácia objednávky: 49/2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Kreatívny raj, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská 4705/105, Prešov
IČO dodávateľa: 47456094
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 156.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2023
Dátum doručenia: 01.12.2023
Datum zverejnenia: 01.12.2023