Číslo faktúry: 2000031725
Identifikácia objednávky: 9/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 51.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2025
Dátum doručenia: 06.05.2025
Datum zverejnenia: 09.05.2025