Číslo faktúry: 2290182179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5100618582
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: EEN 7/2025
Fakturovaná suma: 78.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2025
Dátum doručenia: 12.08.2025
Datum zverejnenia: 13.08.2025