Číslo faktúry: 225040835
Identifikácia objednávky: 35/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 19, Bratislava
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: Kontrola PHP
Fakturovaná suma: 251.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2025
Dátum doručenia: 21.10.2025
Datum zverejnenia: 24.10.2025