Číslo faktúry: 2000024513
Identifikácia objednávky: 13/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 722.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.03.2013
Dátum doručenia: 19.03.2013
Datum zverejnenia: 20.03.2013