Číslo faktúry: 2000060513
Identifikácia objednávky: 29/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 998.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum doručenia: 28.06.2013
Datum zverejnenia: 28.06.2013